Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri
E-Belediye
E-Vatandaş
İletişim Bilgileri
Sincan'daki Eczaneler
Sincan'daki Muhtarlıklar
Projelerimiz
Bilgi-İşlem Merkezi
Meclis Gündemi
Belediye Müdürlükleri

 

 

 

Alp ATALI

Mali Hizmetler Müdürü

E-Mail :  alpatali@sincan.bel.tr

 

 

SİNCAN BELEDİYESİ 2009 YILI  PERFORMANS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

        Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 22 Memur, 38 işçi olmak üzere 61 personel ile hizmet yürütülmektedir.

        Müdürlüğümüz aşağıda yazılı olan Şube ve Servislerden oluşmaktadır.

 

         1- Emlak- ÇTV Tahakkuk Şubesi

         2- İlan ve Reklam Tahakkuk Şubesi

         3- Takip-Tarama ve Tebligat Şubesi

         4- Genel Tahsilat- Vergi Tahsilat Şubesi

         5- Ayniyat Servisi

         6- Muhasebe Bütçe Kayıt ve Ödeme Şubesi

         7- İhale Servisi

         8- Bilgi İşlem Servisi

Müdürlüğümüzün Görevleri

          1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve  sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

          2- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye Bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

          3- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

          4- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe  kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

          5- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

          6- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

        7- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin ilgili birimler tarafından hazırlanarak gönderilen icmal cetvellerini düzenlemek.

        8- Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

          9- Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

        10- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Belediye Başkanı ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

        11- Mali kontrol faaliyetlerini yürütmek

        12- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

        13- Belediye Bütçe tasarısını hazırlayıp Belediye Başkanının onayına sunmak

        14- Belediye idare ve kesin hesabını hazırlayarak Belediye Meclisinin onayına sunmak.

        15- Harcama yetkileri tarafından ödenmek üzere Mali Hizmetlere gönderilen harcamaların kanuni usullere göre yapılmasını sağlamak ve gerektiğinde Belediye Başkanını bilgilendirmek.

        16- 4109 sayılı Asker Aileleri Yardımı hükümlerini uygulamak.

 

2004-2007 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI

GELİR BÜTÇESİ

YILLAR

BÜTÇE İLE

TAHMİN EDİLEN

NET

BÜTÇE GELİRİ

GERÇEKLEŞME

%

2004

32.700.000,00

26.618.216,00

81

2005

38.500.000,00

35.244.559,08

93

2006

55.000.000,00

43.261.654,74

80

2007

65.000.000,00

51.604.895,48

79

2008

75.000.000,00

56.797.992,34

76

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

2004–2007 YILLARI ARASI KARŞILAŞTIRMALI

GİDER BÜTÇESİ

YILLAR

BÜTÇE İLE

TAHMİN EDİLEN

NET

BÜTÇE GİDERİ

GERÇEKLEŞME

%

2004

32.700.000,00

27.089.376,00

83

2005

38.500.000,00

35.085.912,62

91

2006

55.000.000,00

43.770.642,56

80

2007

65.000.000,00

56.389.497,99

87

2008

75.000.000,00

56.070.036,40

75

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 yılı Gelir Kesin Hesabı:  56.797.992,34 TL

2008 yılı Gider Kesin Hesabı: 56.070.036,40 TL

 

2008 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ

 

E. KOD

GELİR TÜRÜ

BÜTÇE

TAHMİNİ (TL)

GERÇEKLEŞEN

MİKTAR (TL)

Gerçekleşme

Oranı (%)

01

Vergi Gelirleri

25.089.265,20

16.886.848,78

0,67

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2.551.891,51

1.982.499,74

0,78

04

Alınan Bağış ve Yardımlar

250.450,60

-

-

05

Diğer Gelirler

47.075.900,19

34.835.240,35

0,74

06

Sermaye Gelirleri

32.492,50

3.093.403,47

95,20

TOPLAM

75.000.000,00

56.797.992,34

0,76

 

 

 

 

2008 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ

 

E. KOD

GİDER TÜRÜ

BÜTÇE TAHMİNİ (TL)

GERÇEKLEŞEN MİKTAR (TL)

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

01

Personel Giderleri

18.460.010,86

17.081.151,18

0,93

02

SGK Devlet Prim Giderleri

4.568.518,02

2.447.324,96

0,54

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

11.333.431,50

15.603.689,00

1.38

04

Faiz Giderleri

-

-

-

05

Cari Transferler

2.897.039,62

2.731.986,51

0,94

06

Sermaye Giderleri

32.551.000,00

18.205.884,75

0,56

09

Yedek Ödenek

-

-

-

TOPLAM

75.000.000,00

56.070.036,40

0,75

 

  

 

2008 YILI MÜDÜRLÜKLER TEKLİF - HARCAMA CETVELİ

MÜDÜRLÜKLER

BÜTÇE

(TL)

HARCANAN

(TL)

ORAN

(%)

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.

735.422,03

596.753,23

81

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

176.001,03

272.378,32

155

YAZI İŞLERİ MÜD.

545.635,30

408.478,71

75

BASIN YAY. VE HALK. İLİŞKİLER. MÜD.

135.989,73

56.653,93

42

ÖZEL KALEM MÜD.

1.112.735,56

824.932,45

74

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

130.831,38

80.866,40

62

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.227.156,41

1.476.801,42

120

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

10.100.501,67

4.866.561,95

48

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.508.963,93

1.294.014,77

86

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.713.183,37

803.326,50

47

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

50.191.727,18

38.921.316,83

78

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER. MÜD.

1.219.126,50

955.076.05

78

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6.118.763,73

5.466.773,20

89

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

31.620,77

24.140,31

76

APK MÜDÜRLÜĞÜ

25.478,81

21.962,33

86

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜD.

26.862,60

0

0

TOPLAM

75.000.000,00

56.070.036,40

% 75

 

 

 

 

2008 YILI MÜDÜRLÜKLER PERFORMANS BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ

MÜDÜRLÜKLER

BÜTÇE (TL)

GERÇEKLEŞEN (TL)

ORAN (%)

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.

1.065.844,40

596.753,23

56,0

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

150.617,80

272.378,32

180,8

YAZI İŞLERİ MÜD.

521.223,15

408.478,71

78,4

BASIN YAY. VE HALK. İLİŞKİLER. MÜD.

41.528,64

56.653,93

136,4

ÖZEL KALEM MÜD.

912.884,40

824.932,45

90,4

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

637.623,32

80.866,40

12,7

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

981.268,20

1.476.801,42

150,5

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

11.045.780,05

4.866.561,95

44,1

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.301.029,96

1.294.014,77

99,5

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.075.643,40

803.326,50

74,7

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

48.213.159,40

38.921.316,83

80,7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER. MÜD.

982.653,28

955.076,05

97,2

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8.060.059,90

5.466.773,20

67,8

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

4.113,19

24.140,31

586,9

APK MÜDÜRLÜĞÜ

3.068,76

21.962,33

715,7

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜD.

3.501,35

0

0,0

                                       TOPLAM

75.000.000,00

56.070.036,40

% 75

 

 

 

TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

PERSONEL GİDERLERİ:

2008 yılında bütçeye konulan 18.460.010,86 TL olup bunun 17.081.151,18 TL’si harcanmıştır. Bütçeye konulan miktarın % 93’ü harcanmış olup, personel giderlerimiz gerçekleşen bütçe giderlerimiz toplamının % 31’idir.

 

 

SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

 

2008 yılında bütçeye konulan 4.568.518,02 TL olup bunun 2.447.324,96 TL’si harcanmıştır. Bütçeye konulan miktarın % 54 ü harcanmış olup, Sos. Güv. Kur. Devlet primi giderlerimiz gerçekleşen bütçe giderlerimiz toplamının % 3 ü dür.

 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

 

2008 yılında bütçeye konulan 11.333.431,50 TL olup 15.603.689,00 TL harcanmıştır. Bütçeye konulan miktarın % 138 i harcanmış olup, mal ve hizmet alımı giderlerimiz gerçekleşen bütçe giderlerimiz toplamının % 21 i dir.

 

 

CARİ TRANSFERLER

 

2008 yılında bütçeye konulan 2.897.039,62 TL olup bunun 2.731.986,51 TL si harcanmıştır. Bütçeye konulan miktarın % 94 ü harcanmış olup, cari transfer giderlerimiz gerçekleşen bütçe giderlerimiz toplamının % 4 ü dür.

 

 

SERMAYE GİDERLERİ

 

2008 yılında bütçeye konulan 32.551.000,00 TL olup bunun 18.205.884,75 TL si harcanmıştır. Bütçeye konulan miktarın % 56 sı harcanmış olup, sermaye giderleri harcamalarımız gerçekleşen bütçe giderlerimiz toplamının % 24 ü dür.

 

 

          2008 YILINDA TAHMİNİ GİDER BÜTÇEMİZ: 75.000.000,00 TL

   TOPLAM HARCANAN                                                         : 56.070.036,40 TL

 

GİDER BÜTÇEMİZ % 75 ORANINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR.

2008 YILI EMLAK VE Ç.T.V. TAHAKKUK TOPLAMI (TL)

 

ARAZİ                                       :                                                 3.497,62

ARSA                                        :                                           1.257.285,90

BİNA                                          :                                           7.124.619,02

Ç.T.V.                                        :                                              630.013,92

 

GENEL TOPLAM                       :                                           9.015.416,46

 

 

2008 YILI EMLAK VE Ç.T.V. TAHSİLAT TOPLAMI (TL)

 

ARAZİ                                       :                                                 1.590,05

ARSA                                        :                                             933.891,41

BİNA                                          :                                           5.672.232,77

Ç.T.V.                                        :                                              292.925,89

 

GENEL TOPLAM                       :                                           6.900.640,12

 

 

Bina Mükellef Sayısı (İşyeri)       : 6182                     Toplam İşyeri                          : 12087 

Bina Mükellef Sayısı (Mesken)   : 84874                    Toplam Mesken                      : 106440 

Arsa Mükellef Sayısı                   : 8285                     Toplam Arsa                           : 14136

Arazi Mükellef Sayısı                  : 2548                     Toplam Arazi                           : 10467

Toplam Mükellef                         : 101889                  Toplam Beyan                        : 143130

 

Ç.T.V. Mükellef (İşyeri)                             : 6154                     Ç.T.V. İşyeri Adedi : 6817

 

 

TARAMA TEBLİĞ SERVİSİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

 

ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ                                                                   11417 ADET

CEZA İHB. TEBLİĞİ                                                               3

BEYENA ÇAĞRI MEKTUBU                                              248

KONTROL VE TESPİTLER                                               3056

TUTANAK                                                                          2075

TEBLİGAT                                                                           201